Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 17:12.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD/0273/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Základná škola s MŠ
Dodávateľ: Eurogastrop, s.r.o.
Adresa: Čergovská č. 7002/10,08001 Prešov
IČO: NULL
Predmet: sporák elektrický s rúrou
Fakturovaná suma s DPH: 3531,60
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 30.12.2019
Dátum vystavenia: 27.12.2019
Dátum splatnosti: 10.01.2020
Dátum úhrady: 30.12.2019
Súbor: FD_0273_19
Zverejnené: 10.02.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov